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Detalhes
| 06/03/2025 | 000000025/2022 | 0000070/2025 | 0000449/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO EM NUTRICAO 40HRS DOMICILIAR, COMP. COLETIVOS E INDIVIVIDUAIS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFOME 1° TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 62/2022 E AE 72/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 2025/003 EM ANEXO. | NAJLA CECILIA XAVIER ANDRADE | 46.273.540/0001-40 | R$ 3.841,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 00000030/2022 | 0000217/2025 | 0000448/2025 | DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 108/2022 E AE 155/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 75 EM ANEXO. | MICHELE DE OLIVEIRA BARROS ZOIA PSICOLOGIA | 41.106.383/0001-64 | R$ 3.826,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000089/2023 | 0000034/2025 | 0000466/2025 | DESEPESA EMPENHADA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA / APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO PARA O SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME CONTRATO 18/2024 E AE 200/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 400 EM ANEXO. | SBA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -ME | 26.837.496/0001-46 | R$ 2.430,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000087/2023 | 0000035/2025 | 0000464/2025 | DESEPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE INTERNET FIBRA 500 MB PARA O NUCLEO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LEI FEDERAL 8.666/93 DE ACORDO COM O CONTRATO 20/2024 E AE 202/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO MES DE MARCO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 44145 EM ANEXO. | MASTER LINK SERVICOS DE INTERNET LTDA | 05.270.577/0001-37 | R$ 99,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000034/2024 | 0000021/2025 | 0000447/2025 | DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CISMEPI, DE ACORDO COM 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 92/2024 E AE 1041/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO REF. ABASTECIMENTO DIA 28/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 695 EM ANEXO. | MARCONDES GILCELIO BRAGA EIRELI | 39.904.207/0001-26 | R$ 239,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000084/2023 | 0000046/2025 | 0000446/2025 | DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME CONTRATO 206/2023 E AE 218/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 2025/008 EM ANEXO. | TORRES E MOURA REABILITACAO LTDA - ME | 05.509.992/0001-09 | R$ 2.794,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000030/2022 | 0000173/2025 | 0000445/2025 | DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 110/ 2022 E AE 133/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 2025/003 EM ANEXO. | GIOVANA GONCALVES FERREIRA PSICOLOGIA | 41.088.257/0001-24 | R$ 3.826,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 05/03/2025 | 00000030/2022 | 0000215/2025 | 0000444/2025 | DESEPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 8.666/93, CONFORME 3° TERMO ADITIVO CONTRATO 107/2022 E AE 151/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO FATURAMENTO 16/01/2025 A 15/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL 2025/003 EM ANEXO. | CAMILLA DELFIM SENA FISIOTERAPIA E ESTETICA AVANC. | 36.760.050/0001-14 | R$ 5.773,92 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/03/2025 | 0000000000/0 | 0000025/2025 | 0000461/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, DE ACORDO COM O ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME CONTRATO 029/2024 E AE 26/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME NOTA FISCAL 526 EM ANEXO. | WELLINGTON BATSTA DE OLIVEIRA | 13.638.141/0001-86 | R$ 1.399,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 00000025/2023 | 0000026/2025 | 0000465/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS PARA O CISMEPI, DE ACORDO COM O ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 CONFORME CONTRATO106/2023 E AE 30/2025 EM ANEXO. LIQUIDACAO DO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME FATURA S09345 EM ANEXO. | MS COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.922.202/0001-07 | R$ 465,15 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |